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你好,老师,想请问老师下:我们公司之前收到水电费单子上的金额是对方未告知是含税价,款项未付,我们计提账的时候直接做的借:管理费用-水电费,贷:其他应付款-XX,后面付了款后,对方开来的发票是专票,我们按照正常做应该是借:其他应付款,借:应交税费-应交增值税,贷:银行存款。这种情况下就会存在其他应付款有差异,像这种我们应该怎么做分录呢?#工业制造#
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我们是小规模,有一建设工程投资4个亿,施工单位给我们开的发票地址栏就写到了县,这样可以吗,需不需要写清xx县xx镇xx街xx号,咨询过地方税务局说法不一样,想请教一下老师能给出明确答案#建筑工程#
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老师,我有一个问题需要请教,A公司以B公司名义接了C公司的订单,金额80万,B与C公司签订合同,B把这笔订单交与A公司生产完成,然后B公司开发票给C公司;B与A公司签订合同,金额不变,依旧80万,A公司给B公司开票80万,这样可以吗?有税务风险吗?ABC都是一般纳税人#工业制造#
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给公司里买花和卫生纸,部门为制造部,费用名称不知道该写员工福利费还是部门经费?发生期间和费用描述不会写,两个东西的总金额为117.14规范的金额描述该怎么写?整理报销拦这里的装订线是不是贴发票的地方?下面的人民币(大写)应该怎么写?可不可以出一个范本以供参考?还有那种公司聚餐的也不会写#商业#
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有一家A公司给我们公司公户打了一笔货款,A公司跟所签合同B公司是投资关系, A投资了B,B跟我们签的合同,现在b要求开发票,但是b没有给我们打款,是A打的款,这个怎么操作,能不能给B开发票#商业#
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老师您好,我们公司9月30支付供货商21675元11月份收到该供货商发票35211元我们还有13536元款还未付,9月是挂的借:预付账款贷:银行存款请问老师我11份的账应该怎么做#建筑工程#
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老师您好,我们公司9月对公账户付供应商2万元,对付10月底开来发票34000元,我11月收到发票还有1万4未付,9月做的账务处理借:预付账款2万贷:银行存款2万,请问11月收到的这张发票怎么做处理#建筑工程#
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老师你好,我们是矿山公司,归属于建筑行业,目前遇到一个问题,想要咨询一下您。公司人员找人代开发票,发票保真,开的工程款,但是发票备注为“某某公司开采工程”,没有具体的项目和地点,不知道可不可以用,望老师解惑#建筑工程#
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之前支付的房租已经开具发票,比如说6000元,当时做账是借:管理费用6000,贷:银行存款6000,现在对方退部分租金,开具了红字发票6000,又开具了蓝字发票4000,请问如何进行账务处理#商业#
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老师,你好,请问下通信配套设施类维保服务应该开成什么类目了,几个点了?我们开的建筑工程*通信工程维保,9%,对方要求发票上不带建筑工程。那我们该开成什么类目呢,基础电信服务又感觉不是很合理#建筑工程#
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老师,我公司现在截止到11月份本年累计收入为320万,营业成本306万,预计12月份还有产生150万销售收入,截止11月份的净利润为7.88万,我应该准备多少费用票,可以使企业所得税的税负率达到0.8%?应该怎么计算?我想知道我应该准备多少费用票#其他行业#
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开发商要和我们合作成立一家新公司,但是现在新公司还未成立,因为前期费用都是从我们这边走,开发商那边现在要给我们转一笔钱,是往来款,后期新公司成立后,双方公司入资到新公司后,这笔钱在从我们公司还给开发商那边,这样操作可以吗?#房地产#
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老师你好,我想问一下就是我们现在还没资质,然后我们在其他公司挂靠着几个项目,前几天我们这边税局出来个文件,说已完工但未拨款的要缴纳税款,然后我们公司这边可能没有那么多钱去缴纳税款,然后老板就说去找一些发票去挂靠公司那边抵扣,应该可以少缴点税。老师请问这种可以去抵扣嘛#建筑工程#
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