正在加载...24的工资计提了,但是没钱就没发,然后25年5月才开始慢慢发放,专管员说要么更正申报24年做的成本那部分,要么25年你新发的这个职工薪酬,就不要给做进去。25年不做进去,是要在申报季度的企业所得税里把支付出去的那一部分给减出去,还是要在25年的年报里减出去#其他行业#
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请问一下老师 我这个月工资费用0 但是有社保费用 我的记账凭证:借:管理费用-社保费用 5594.56 还有其他应收款 2193.48 贷:银行存款:7788.04。 我想问一下老师 我这个其他应收款 怎么做平。#工业制造#
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老师,我们上个月开出发票给某公司,但是下个月因一些原因将款项退回给某公司,然后在下月开出红字发票,实际银行账户并未发生退款,他是直接从一个系统里面退款给客户,没有过银行账户的,我这么做账是否正确呢?#其他行业#
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