正在加载...会计报表中为什么未分配利润年末减年初不等于净利润,表中数据对不上#中级#
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就是我们有一个工程,甲方一直没有尾款付款,后面我们走了诉讼程序,判下来,甲方和甲方关联公司共同付款,我们开票给甲方关联公司,然后重新签订合同和结算,然后弄了一个三方协议,这种情况,之前和甲方的合同和结算需要重新作废签订嘛,#建筑工程#
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9月份我司仓库发错货给对方,商品数量与成本已出,对方也把发票抵扣了,现在在不退货的情况下,我司还要补发货加承担损失准备开票金额大概是7000多。请问抵扣了发票双方都红冲了,账面上我的库存表数量与成本还要动吗?#商业#
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请问一下甲公司和乙公司有一个业务,因为甲公司资质不够,就找了甲公司的总公司丙公司和乙公司签合同直接供货,合同执行完成后丙公司给甲公司返点,这个合同的后续跟进服务是甲公司负责,请问一下老师这个返点怎么打给甲公司呢#商业#
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就是结转本期成本。销售成本合计是39096元,然后本期库存金额是65900元,期初产品的数量分别是109,71,185件,销售数量分别是97,109,185,结转本期成本的计算公式是什么#其他行业#
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开具设备安装发票需要有安装许可证证吗?还是有实力业务就可以#建筑工程#
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