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老师,委托加工的的商品用于员工福利,会计凭证应该怎么做。我做的是借:管理费用-福利费,贷:库存商品,贷:应交税费-应交增值税-销项税。结果他们说我这样做是不对的,应该借:管理费用-福利费,贷:主营业务收入,贷:应交税费-应交增值税-销项税。我在想视同销售,就是会计不确认收入,税务才确认收入呀,既然做了主营业务收入就不应该叫视同销售了。这两种做法哪种是正确的?#商业#
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母公司知识产权投资子公司,母公司增值税和企业所得税如何申报#出纳#
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我想问问,税务部门出现23年成本少,但暂估上了,这个怎么处理呢#出纳#
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2023年A公司(控股公司为B公司)吸收合并了C公司、D公司、E公司、F公司,但在2024年C、D被G(控股公司为B公司)吸收合并了,E公司于2024年11月注销,所以2024年A的年审合并报表只包括了A和F,请问2024年A公司的年审合并报表的期初数是否需要调整,该如何调整期初数,是直接减去C公司、D、E这三家公司的数据吗 #出纳#
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我跟供应商合作模式是一件代发,他现在报了含税价格给我,但是我的运费是另外支付给供应商的,是供应商跟顺丰签合同合作的,我运费是另外支付的,那么这个运费我的供应商怎么开票给我合适?#出纳#
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老师好,我公司的业务现在是收客户2000元,赠送价值3000的A商品还有一项价值1500的服务,后期购买B商品都可以打五折(假如B商品原价1000元,就只收500元)。这个做账方式太复杂了,我现在是一个头两个大,没有一点思路。老师有没有什么建议呀?#商业#
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网上买床上用品,他开的票只有床上用品没有明细,我让他开个明细他说开不了怎么办#出纳#
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