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答疑老师:孙老师
你好,可以在2023年做一下红冲 做原分录的负数 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
需要到税务大厅办理 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
这个不需要纳税调增 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
是的 查看全部回复
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借 非限定性净资产 dai 应交税金-应交所得税,借 应交税金-应交所得税 dai 银行存款 查看全部回复
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意思就是这是暂估的费用,没有真实的支出,借 其他应付款 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
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你好同学,可以通过反结账,调整到去年12月份 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
发票来了吗?还是发票不会来了? 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
借:所得税费用dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
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这个可以不用调整 查看全部回复
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稍等我看下 查看全部回复
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答疑老师:wam
调整的去年,在2023年调整 借:利润分配一未分配利润 dai:坏账准备 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果事实存在多缴所得税,汇算清缴就需要申请退税了 查看全部回复
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补缴税款的分录么 查看全部回复
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多计提了什么 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
资产总额 先去看4季度所得税季报 上面有资产总额和人数全年平均数 查看全部回复
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这个可以跟税局协商留抵今年的应交企业所得税 查看全部回复
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罚款应在汇算清缴申报时填报至A105000表中第19行。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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