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答疑老师:税务师晓雨
借:所得税费用dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
问答已结束!
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这个可以不用调整 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
稍等我看下 查看全部回复
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答疑老师:wam
调整的去年,在2023年调整 借:利润分配一未分配利润 dai:坏账准备 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果事实存在多缴所得税,汇算清缴就需要申请退税了 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
补缴税款的分录么 查看全部回复
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答疑老师:patience
多计提了什么 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
资产总额 先去看4季度所得税季报 上面有资产总额和人数全年平均数 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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这个可以跟税局协商留抵今年的应交企业所得税 查看全部回复
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罚款应在汇算清缴申报时填报至A105000表中第19行。 查看全部回复
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指主表弥补亏损明细表哪一栏,还是 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
填报要求,15行第二列必须大于0 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好同学,分录正确的 查看全部回复
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税收金额栏要填 查看全部回复
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第 26 行“(十三)跨期扣除项目”:填报维简费、安全生产费用、预提费用、 预计负债等跨期扣除项目调整情况。第 1 列“账载金额”填报纳税人会计核算计入当期损益的跨期扣除项目金额。第 2 列“税收金额”填报按照税收规定允许税前扣除的金额。 查看全部回复
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一般需要申请退税的,如果不想退税可以更正申报 查看全部回复
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公众号:会计宝
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