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答疑老师:Icy 何
销售二手设备,开固定资产 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:冯冯
你先确定这个票对应的内容,是不是已经提供完了? 查看全部回复
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亲,实际业务和税务是两条线,没有票的成本费用,只是汇算清缴的时候,需要调增而已,这不是错误 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
借银行存款 dai其他业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
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答疑老师:莹老师
是在本月开具的红字发票吗? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
同学,你想咨询什么 查看全部回复
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这个需要结合您的租金收取方式 查看全部回复
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按照发票含税价/1.13*0.13 查看全部回复
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需要缴纳印花税 查看全部回复
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您按照实际业务销项减进项即可 查看全部回复
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可以去代开发票 查看全部回复
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登录网经系统后点击左侧信息查询 查看全部回复
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答疑老师:小福老师
按理说是应该收到红字发票再做转出哈 查看全部回复
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负数发票已经对正数发票进行红冲了,为啥还要开具负数发票,况且负数后,这个发票已经处理完毕了,地址变更不影响发票作用 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
不含税收入刚好45万不用缴纳增值税,但是企业盈利要交企业所得税。最好不要顶格开,容易引起税务风险。 查看全部回复
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一般新公司成立时税局批准的单张发票限额是不含税金额10万,所以如果开30万的票就需要三张发票。如果贵司单张发票限额是100万,就只开一张 查看全部回复
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需要界定员工的性质,例如如果是销售人员则计入销售费用,如果是车间管辅人员就是制造费用等。另外,缴纳时也需要从应付职工薪酬科目中转 查看全部回复
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您可以在社保系统上导出当月的缴纳明细,里面会有个人和公司部分的金额 查看全部回复
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请问以前月份是指交通运输发票计算抵扣政策上线之前所发生的费用吗 查看全部回复
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没错的,进项税额转出就是含税的了 查看全部回复
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公众号:会计宝
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