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答疑老师:归老师
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
正数 查看全部回复
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你现在要填那个数? 查看全部回复
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没扣的做费用,个税由劳务提供者承担 查看全部回复
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借银行存款,dai实收资本 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,红冲就行了 查看全部回复
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如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
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再核实一下是否增加,没有增加的不管它 查看全部回复
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你好,你按这个填 查看全部回复
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你好,依据股东投入资金的用途,如果是作为注册资金的是吸收投资收到的现金 查看全部回复
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你好,应交税费要按明细科目建帐 查看全部回复
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先考自己有把握的 查看全部回复
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你好,在月末结转时,把成本费用结转到本年利润的借方,你写的是三项费用的结转 查看全部回复
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你好,是的 查看全部回复
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算 查看全部回复
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达到使用状态可以结转到固定资产计提折旧 查看全部回复
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答疑老师:李力
先把固定资产转入清理,借固定资产清理,累计折旧,固定资产减值准备,dai固定资产,发生清理费用,借固定资产清理,dai银行存款,处置收到资金,借银行存款,dai固定资产清理,最后把固定资产清理的余额转入资产处置损益 查看全部回复
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按照约当产量哈 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
您好,联系一下软件客服解决,非财税问题解决不了 查看全部回复
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公众号:会计宝
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