登录/注册
答疑老师:Annina老师
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税,dai银行存款 查看全部回复
问答已结束!
浏览:5819 0赞 0评论 收藏
有社保UK的话直接插入进人力资源官网社保网上大厅申报 查看全部回复
浏览:6298 0赞 0评论 收藏
全部冲红,再开5千多的发票 查看全部回复
浏览:8586 0赞 0评论 收藏
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
浏览:5162 0赞 0评论 收藏
是的 查看全部回复
浏览:6349 0赞 0评论 收藏
答疑老师:哈哈老师
如果没有员工呢,就暂时先按照法人零申报做 查看全部回复
浏览:7055 0赞 0评论 收藏
答疑老师:税务师晓雨
公对私付款是可以的 查看全部回复
浏览:8241 0赞 0评论 收藏
答疑老师:而已老师
根据领用材料结转 查看全部回复
浏览:8662 0赞 0评论 收藏
答疑老师:悠悠老师
甲:借:银行存款 dai:预收帐款 乙:借:预付账款 dai:银行帐款 收到发票,不考虑税的情况下: 甲:借:预收帐款 dai:主营业务収入 乙:借:管理费用/销售费用 dai:预付帐款 查看全部回复
浏览:5800 0赞 0评论 收藏
如果符合确认收入的条件,甲应该确认收入,先做无票收入。乙可以直接确认为成本或者费用 查看全部回复
浏览:6163 0赞 0评论 收藏
浏览:4844 0赞 0评论 收藏
不用做任何处理。 查看全部回复
浏览:5869 0赞 0评论 收藏
多了23+70 查看全部回复
浏览:6291 0赞 0评论 收藏
把科目余额表以及报表发上来看看 查看全部回复
浏览:5979 0赞 0评论 收藏
浏览:7151 0赞 0评论 收藏
法人股东 查看全部回复
浏览:5500 0赞 0评论 收藏
招待费 查看全部回复
浏览:10192 0赞 0评论 收藏
答疑老师:李钢老师
先下载标准模板,填好数据后,导入就可以了 查看全部回复
浏览:10053 0赞 0评论 收藏
对的当期的留抵数体现在上期留抵这栏 查看全部回复
浏览:5468 0赞 0评论 收藏
答疑老师:吕敬宇老师
您好,是可以留在以后抵扣的。但要注意,库存数要和抵扣额计算出来的金额对的上。 查看全部回复
浏览:6440 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载