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答疑老师:归老师
承兑汇票背书给谁了? 如果没有背书给你们 不用管他 收到货款的时候 直接冲应收账款就行 购货人和付款人不一致可以把协议作为附件 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
您好,账上有结余的进项税额是可以抵扣的,在增值税申报表上也会显示出留抵的进项税额。 查看全部回复
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生产部门用的工具最好进制造费用 查看全部回复
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您好,您记账的日期是需要从5月份开始记账的 查看全部回复
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1,财务报表 2 总账明细账 3记账凭证 4 银行对账单 5 增值税汇总表 进项认证结果清单 6纳税申报资料 查看全部回复
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您好,是包含免税收入的。 查看全部回复
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您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
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您这么做分录感觉很奇怪,正常来说应该借:工程施工-间接费用-福利费-食堂费用 dai:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 dai:现金 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
借 财务费用 dai 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
您好,主要区别是法律上不一样,个人独资企业主要申报:增值税、附加税、印花税、个人经营所得等 查看全部回复
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您好,先反结账,可以在之前的凭证调整,也可以做一笔更正凭证 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
需要 查看全部回复
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你最后一个月按照一半的房租做账就可以 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
进招待费 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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业务招待 查看全部回复
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对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
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分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
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借库存商品,dai主营业务成本,借应收账款负数,dai主营业务收入负数,销项税负数 查看全部回复
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公众号:会计宝
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