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答疑老师:tammy老师
主要成本是人工费 借,主营业务成本—工资 dai,应付职工薪酬—工资 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:燕子老师
对于不清楚的款项可以先挂其他应收款,然后等查明原因在做处理 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你好,具体什么问题呢 查看全部回复
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一般是按照成本核算表的金额结转成本 查看全部回复
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办公室用印章在资产负债表中属于低值易耗品,实务中都是按照一次性摊销记入管理费用 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
含税金额 查看全部回复
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正确的,因为盈余公积补亏 查看全部回复
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含税入库存商品 查看全部回复
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是的,达到预定使用状态的固定资产就可以入账 查看全部回复
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没有认定就无需申报 查看全部回复
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按照真实业务做账一般没什么大问题,但还是建议正常取得发票,没有发票就需要纳税调增,公司会损失一笔可以抵扣所得税的费用, 查看全部回复
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答疑老师:隋文老师
你这么一写,我没法做判断,你到底哪里出了问题,你把实际场景给我详细描述下,还有相关的数据 查看全部回复
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做预付就可以了 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
服务行业是可以的,可以解释过去 查看全部回复
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答疑老师:Lucky
借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
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可以给他发一些工资呀 查看全部回复
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这要看你的具体情况的,一年中某个时段建账的,累计数是需要的,如果是年初建账的,就没有累计数了 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
进销项税额需要结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税科目 查看全部回复
答疑老师:patience
货物陆续到了,按实际收到的货物预估入账,然后冲之前的预付款 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
可以 查看全部回复
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公众号:会计宝
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