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答疑老师:杨老师.
对,在纳税调整明细表里面,扣除类的其他,账面只填去年摊销的金额, 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
意思是应收票据款收不回来了么 查看全部回复
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扣除项的其他 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
他们实际的缴纳是多少 查看全部回复
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答疑老师:patience
为什么要调增 查看全部回复
答疑老师:谭老师
原来有预交个人所得税就可以退 查看全部回复
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企业所得税汇算清缴吗 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你好,有什么问题需要咨询呢 查看全部回复
答疑老师:andy老师
具体想咨询哪方面的?、 查看全部回复
汇算经营所得还是综合所得 查看全部回复
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今年已经做过税务登记了,需要参加次年的企业所得税汇算清缴 查看全部回复
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答疑老师:李可可
还需要补税吗?要看公司的实际情况和汇算纳税调整后的应纳税所得额 查看全部回复
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小企业 金额不大的话可以直接做 借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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你的那个提示是4列是0 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
按照真实业务做账一般没什么大问题,但还是建议正常取得发票,没有发票就需要纳税调增,公司会损失一笔可以抵扣所得税的费用, 查看全部回复
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根据资产总额自动的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
所得税费用怎么会是负的? 查看全部回复
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这16万多票是次年1月份收到的,在汇算清缴前收到的,不用纳税调增 查看全部回复
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企业所得税的话主要是根据利润来的 查看全部回复
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不可以,现在汇算清缴多缴的税款要及时申请退税,不能留抵以后年 查看全部回复
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公众号:会计宝
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