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答疑老师:甘老师
暂估后收到发票, 红冲原凭证,按发票重新制单新凭证 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
借应交税费-预缴增值税 dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
没问题,按照真实入职填写就行 查看全部回复
答疑老师:夏老师
您好,着急吗?不着急明天上班给您看看 查看全部回复
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答疑老师:李可可
稍等 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
一般是公户转公户的 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
你的业务是啥 查看全部回复
你好同学,根据预计销售量和进价来计算。 查看全部回复
对,只是合并报表 查看全部回复
原来收取客户款时是怎么入账的 查看全部回复
什么劳务 查看全部回复
企业是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
你们这个不是月度的报表 查看全部回复
本身挂靠就不合法 查看全部回复
答疑老师:patience
是不是生产性企业 查看全部回复
借管理费用 dai银行存款等 查看全部回复
上半部分是入库,下半部分是出库? 查看全部回复
你好,如果还没有实际出资呢就直接冲销 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
先用以前年度损益调整科目冲减去年的管理费用 然后今年按照价值入固定资产,去年未计提的折旧费用,用以前年度损益调整科目 查看全部回复
收到物业费和垃圾清运费,电费,做收入并核算增值税 查看全部回复
公众号:会计宝
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