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答疑老师:patience
是跳到了第12栏其他免税销售额么,减免税表需要填写 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
是你们开票吗? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
这个脚垫一般不是免税产品,如果确实对方开出的免税发票,可以叫对方出具相关免税证明材料 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
你如果设立小规模纳税人的公司的话,增值税正常是3%,现在优惠税率1%,如果月度收入不超10万季度不超30万的话免增值税。 附加税(城建、教育附加、地方教育附加)地区不同税率不同,大概是增值税的10%左右,是按照实际应交的增值税计算,增值税免交的话,这个也免 企业所得税,正常是利润的25%,如果属于小微企业的话,实际税负是利润的5% 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
同学,您好,你们销售的苗木是自己种植的吗? 查看全部回复
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答疑老师:Yan
现在只可以开免税了,对方开3点普票也不能抵扣啊 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
本身是免税的,所以不能抵扣进项税额 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
免税业务对应取得专票对应的进项税额不得抵扣,需要进项转出。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
这个是我国法律规定 查看全部回复
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借应收账款 或者银行存款,dai主营业务收入 查看全部回复
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农产品免税票是否在开票额度范围内,在的,在开票额度内 查看全部回复
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没有说免税延期的通知,建议按照原先税率开具 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元的,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次,如果没有其他免税项目,则无需填报《增值税减免税申报明细表》;减按1%征收率征收增值税的销售额应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次,对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。 查看全部回复
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免税不可以 查看全部回复
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是全环节免税 查看全部回复
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纳税人销售含有伴生金的货物并申请伴生金免征增值税的,应当出具伴生金含量的有效证明,分别核算伴生金和其他成分的销售额。 查看全部回复
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你是无偿使用的A的地是吗? 查看全部回复
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不一样 查看全部回复
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出口行业可以开具免税发票 查看全部回复
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鸭饲料如果属于单一大宗饲料、混合饲料、配合饲料、复合预混料、浓缩饲料等产品,则可以免征增值税。 查看全部回复
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