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答疑老师:李伟老师
不好意思哈,中午午休了,刚看到消息。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小妮老师
那肯定是有一个有误 明细表应该和实际亏损一致 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
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答疑老师:小小
做是可以做,如果有差异,后期去更正申报 查看全部回复
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答疑老师:许老师
借:以前年度损益调整 dai:应交企业所得税 借:利润分配~未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
包括社保在内的 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
如果你重新做完的帐,上面的数据跟汇算清缴的数据不一样,肯定要更正 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
意思说采购没有取得正式发票? 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
更正还是可以更正的 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
如果确实属于业务招待费的话,建议还是调整它 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
要根据账务和报表结合填 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你们是小企业准则还是企业会计准则 查看全部回复
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答疑老师:patience
3000所属期是22年么 查看全部回复
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已经完成的,不能再作废 查看全部回复
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发票是23年冲红的,不影响22年汇算清缴 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
你知道个税是怎么计算的吗? 查看全部回复
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金额不大的可以做到当期,在当期扣除 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
需要的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
公司有代扣代缴义务 查看全部回复
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公众号:会计宝
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