登录/注册
答疑老师:安叔老师
存货,一般都是含税的。开出的发票由你们自己决定 查看全部回复
问答已结束!
浏览:6284 0赞 0评论 收藏
你借其他应收,下面的要带其他应收 才可以平的。你dai其他应付平不了的 查看全部回复
浏览:6763 0赞 0评论 收藏
答疑老师:patience
支付应付股利的分录,你是怎么写的 查看全部回复
浏览:10774 0赞 0评论 收藏
答疑老师:tammy老师
计提时候 借,所得税费用 dai,应交税费—应交企业所得税 缴纳 借,应交税费—应交企业所得税 dai,银行存款 查看全部回复
浏览:6935 0赞 0评论 收藏
不够抵减的话,申报表上有个本期抵减金额,填一下实际抵减的金额,后面有本期余额一栏,多出来的会自动跳出来 查看全部回复
浏览:6307 0赞 0评论 收藏
答疑老师:高老师
开到一份发票上,可以 查看全部回复
浏览:4794 0赞 0评论 收藏
如果不是高新企业的研发费用加计扣除需要税务局备案的。可以更正申报的 查看全部回复
浏览:8864 0赞 0评论 收藏
可以 查看全部回复
浏览:7678 0赞 0评论 收藏
购买的工程物资,用于在建项目,领用的时候, 借,在建工程 dai,工程物资 查看全部回复
浏览:7099 0赞 0评论 收藏
管理费用— 查看全部回复
浏览:4881 0赞 0评论 收藏
答疑老师:许老师
按照入库时的汇率来算 查看全部回复
浏览:5467 0赞 0评论 收藏
答疑老师:杨老师
做教育经费 查看全部回复
浏览:5271 0赞 0评论 收藏
答疑老师:甘老师
金额不大计入事业支出,大批量符合固定资产条件的计入固定资产 查看全部回复
浏览:4774 0赞 1评论 收藏
借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
浏览:4442 0赞 0评论 收藏
重新建账的话,把最后一期的期末余额按期初余额录进去 查看全部回复
浏览:4344 0赞 0评论 收藏
法院应该给你们开发票,根据发票入费用 查看全部回复
浏览:4701 0赞 0评论 收藏
答疑老师:李伟老师
未开票收入填负数就行了 查看全部回复
浏览:6390 0赞 0评论 收藏
答疑老师:曹老师CPA
先在开票系统抄税,电子税务局报增值税申报表及其他税费,最后到开票系统清卡反写 查看全部回复
浏览:4604 0赞 0评论 收藏
您好,本平台单个问题单个回答,您是哪一小问有问题 查看全部回复
浏览:3909 0赞 0评论 收藏
社保一般都是要通过应付职工薪酬 查看全部回复
浏览:7586 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载