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答疑老师:patience
支付应付股利的分录,你是怎么写的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
计提时候 借,所得税费用 dai,应交税费—应交企业所得税 缴纳 借,应交税费—应交企业所得税 dai,银行存款 查看全部回复
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不够抵减的话,申报表上有个本期抵减金额,填一下实际抵减的金额,后面有本期余额一栏,多出来的会自动跳出来 查看全部回复
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答疑老师:高老师
开到一份发票上,可以 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果不是高新企业的研发费用加计扣除需要税务局备案的。可以更正申报的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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购买的工程物资,用于在建项目,领用的时候, 借,在建工程 dai,工程物资 查看全部回复
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管理费用— 查看全部回复
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答疑老师:许老师
按照入库时的汇率来算 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
做教育经费 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
金额不大计入事业支出,大批量符合固定资产条件的计入固定资产 查看全部回复
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借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
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重新建账的话,把最后一期的期末余额按期初余额录进去 查看全部回复
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法院应该给你们开发票,根据发票入费用 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
未开票收入填负数就行了 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
先在开票系统抄税,电子税务局报增值税申报表及其他税费,最后到开票系统清卡反写 查看全部回复
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您好,本平台单个问题单个回答,您是哪一小问有问题 查看全部回复
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社保一般都是要通过应付职工薪酬 查看全部回复
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20000/(1+1%)*1% 查看全部回复
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原分录全部负数 查看全部回复
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公众号:会计宝
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