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答疑老师:哈哈老师
1.?购进货物时: 借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款等 2.?赠送客户时: - 增值税处理:赠送货物视同销售,需计算销项税额。假设赠送货物公允价值为A,适用增值税税率为13\%,则销项税额为A×13\%。 - 会计分录: 借:销售费用 dai:库存商品(成本价) 应交税费——应交增值税(销项税额)(A×13\%) 查看全部回复
问答已结束!
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你好,这个对方就是不打算给你们开发票了,是吗 查看全部回复
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借营业外支出 dai银行存款就成了 查看全部回复
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你好,这个收入是做到2025年 查看全部回复
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借管理费用劳务费 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai银行存款 如果无法收回的话就借营业外支出 dai银行存款 查看全部回复
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你好,有收入了会涉及到增值税附加税和个人经营所得个税 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
看企业自己实际情况,如果其他税目发生较少可以选择按次 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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答疑老师:李可可
执照没注销吧 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
企业所得税一般是根据公司生成的利润表填报的 查看全部回复
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你好,具体是怎么少的呢 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
全年工资多少,麻烦拉下合计 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
增值税城建税教育附加合计68÷1.01X1%x(1十10%) 查看全部回复
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你这种情况就得去税务局操作了 查看全部回复
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你好,只要是真实发生的,你就可以抵扣进项税额 查看全部回复
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包含的 查看全部回复
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你的意思是备注栏租金日期有点问题 查看全部回复
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借:财务费用-89 借:银行存款 89 查看全部回复
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补开发票 查看全部回复
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一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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公众号:会计宝
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