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答疑老师:哈哈老师
这个没有要要求,你们公司和个体户业务多,相应的占比就高些 查看全部回复
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根据增值税相关规定,购进餐饮服务取得的进项税额不得从销项税额中抵扣。公司开业庆典在酒店发生的费用,一般包含餐饮服务,所以即使取得专票,这部分餐饮费用对应的进项税额也不能抵扣。若发票中还包含住宿、场地租赁等非餐饮服务的项目,且能准确划分,那么非餐饮部分符合规定的可以抵扣。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
暂估应收具体是什么意思,什么业务 查看全部回复
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汇算清缴要调整的情况需要结合公司实际情况的 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
在的 查看全部回复
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送客户的是记到招待费 查看全部回复
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您好,您这个是什么企业,具体是什么费用呢 查看全部回复
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您好,就是短期投资里面,填写获得的投资收益金额就成 查看全部回复
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您好,是因为你们取得的发票里面,有被对方红冲的,所以才会这样 查看全部回复
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您好,有折旧就需要填写这张表格 查看全部回复
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您好,不超过利润总额12%的部分不需要纳税调整 查看全部回复
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你好,上月的留底税额一般是挂账应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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你好,实际发生的成本是不能改了 查看全部回复
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您好,对不起对不起就是按照变更后的填写就成 查看全部回复
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您好,这种表格是不需要填写的 查看全部回复
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贴膜服务是在国内发生的吗 查看全部回复
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说明当期应该有退货服务发生 查看全部回复
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你们不是白酒经销商吗?还是白酒厂家 查看全部回复
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您好,税务没有数据,得按照账上情况据实缴纳 查看全部回复
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公众号:会计宝
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