正在加载...就是前两个月,入账了一个的厂房,月末结转折旧的时候记管理费用,本月是厂房出租出去了,我在做账的时候,做成本的时候,是借记其他业务成本,贷记累计折旧,那这个数值是就是本月的折旧数吗,还是前两个月的累计折旧数,从管理费用里转出来,加上本月的累计折旧数,有点不知道怎么处理了#其他行业#
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我们公司现在存在这样的情况,我们的安装环节,是找的几个工人干活,每个月可能给他们一两万的样子,但是这几个工人劳务费,我们老板都是走私人账户发给他们的,但是这种支出怎么才能让它合理的企业所得税里面扣除呢#其他行业#
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我们要向甲方交保证金,然后一年之后就给我们退到账上来了,这样一借一贷就扯平了。但是有一个项目,我们当时是用现金交的质保金(不是我们公司的现金),现在甲方给我们退到公帐上了,怎么做账?只针对这一笔退钱的分录#建筑工程#
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上月做了新增固定资产卡片3万元,本月发现3万是预付款,实际是一项需要安装的固定资产,合同总金额9万,现在还未安装完成。本月想把这张卡片作废,待安装完成后记入固定资产,但金额EAS系统没找到作废,得怎么处理呢#物业#
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缴纳公司取暖费,暂未取得发票,跨年取得发票可以吗?怎样做账,另外必须需要摊销吗?#出纳#
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个体户开了对公账户,如果客户要转对公账户,就必须要开发票吗#个体工商户#
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