正在加载...资产负债表,利润表更正6月-9月-12月已经更正好了#其他行业#
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企业所得所得税季报 已计入成本费用的职工薪酬---取1-3月应付职工薪酬贷方数(工资+五险个人和单位+福利费+个税),但1月计提工资2月发放。按此类推,实际取的数字是2-4月工资数,对吗? 实际支付给职工的应付职工薪酬--取1-3月应付工资合计(包含个人工资+个人保险+个税),数字与个税是相同的,但是这个实际是12-2月的工资数呀,这样已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬的数据取数的范围都不同,还有什么可比性呀? 那么年报的职工薪酬表,账载金额和实际金额和税收金额是不是也有上述问题。#商业#
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年报汇算清缴的时候需要把发给员工的生育津贴填上去吗#其他行业#
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公司平时买的吃的喝的食品,计入到管理费用福利费,贷方计入法人,没有申报个税,企业所得税汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表,有个职工福利费支出,这行我如果填入数据,那么纳税调整明细表下面有个扣除类调整项目 职工薪酬,他的取数加上了填的福利费,这种情况职工薪酬支出及纳税调整明细表福利费怎么填#房地产#
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固定资产原价期末余额404310.86,年初余额789182.79,累计折旧期末余额391108.2,累计折旧年初余额76598013,固定资产账面价值期末余额13202.86,年初余额23202.66,A105080资产折旧摊销及纳税调整明细表如何填#商业#
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