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答疑老师:夏老师
发票联用来记帐,抵扣联单独装订用于备查 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:易老师
冲销12月预提借销售费用会务费-60000dai应付帐款-60000 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
摘要根据经济业务的描述写清楚就好,比如,1..取得银行汇票一张,2.采购员张生预支采购款20000元,3.购进商品一批,4.采购员张生报销采购款5.购进商品一批 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不对 查看全部回复
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答疑老师:微尘
制造费用是成本类账户,一般情况下没有余额。 查看全部回复
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借应交税费应交印花税dai银行存款 查看全部回复
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以前没有提取过,可以补提的 查看全部回复
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答疑老师:归老师
不能在所得税前列支 查看全部回复
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借长期股权投资720资本公积80盈余公积120利润分配10dai库存商品800应交税费应交增值税销项税130 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
如果确实是公司正常生产经营用发生的费用,可以入账,但是企业所得税汇算清缴时需要调整 查看全部回复
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答疑老师:小小
不是 查看全部回复
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如果没有报废或者清理的话,就暂时先挂在账上 查看全部回复
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答疑老师:Yan
可以先计提 查看全部回复
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干啥用的车辆? 领导的车 运输用的车 还是? 查看全部回复
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购买时借:管理费用 dai:银行存款/现金 抵减增值税税额时; 借:应交税费——应交增值税(抵减税款) dai:管理费用 查看全部回复
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正常是不可以的 查看全部回复
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答疑老师:木言
还款日分别做 A公司 借:短期借款 30 其他应收款-B 20 dai:银行存款 50 B公司 借:短期借款 20 dai:其他应付款20 查看全部回复
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做进项税额转出就可以 查看全部回复
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能具体一点吗? 查看全部回复
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