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答疑老师:李可可
存入款项的用途有备注投资款么 查看全部回复
问答已结束!
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按照账上的收入来填写就可以。 查看全部回复
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是问放在哪个月的记账凭证里么 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
在你收到承兑的会计凭证后面 查看全部回复
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借:其他应收款-A dai:银行存款 (实际上B替A垫付的款项) 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
什么余额呢? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
有发票么 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
确实开错,那就红冲,在开具的月份冲减当期的收入 查看全部回复
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是仅用于这个项目(工程施工),还是属于你们公司的物资,项目结束后拿走(固定资产) 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
出检测报告是你们的主营业务吗 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
报废 的话 借:营业务支出 dai:长期待摊费用 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
你好,您说的对账对不上,具体是哪里对不上 没办法给您一一查找,和您了解下具体情况沟通思路 查看全部回复
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答疑老师:夏东
借:银行存款 6000 dai:应收账款 6000 借:所得税费用-应交所得税 9 dai:递延所得税资产 9 查看全部回复
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一般情况下是不能的,文件柜属于固定资产不属于成本类,除非你们是销售文件柜的 查看全部回复
通过预付账款挂账,然后按期分摊到月份 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
如果金额较小的话 查看全部回复
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应该属于业务招待费,用户就是你的客户 查看全部回复
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答疑老师:李凤
是办的承兑,持票人向承兑人或付款人请求付款 查看全部回复
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1、结转进项税额 借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额) : 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税(借或dai) 查看全部回复
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你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
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