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答疑老师:Annina老师
管理费用-快递费 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:venus老师
产生废料时, 借:营业外支出 dai:生产成本 重新加工后入库, 借:原材料 制造费用 dai:营业外支出 银行存款/现金 查看全部回复
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借:固定资产 应交税费--应交增值税(进项税额) dai: 应付账款 查看全部回复
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答疑老师:Afei老师
如果钱以后要退,做借:银行存款,dai:其他应付款。不退的话:借:银行存款,dai:营业外收入 查看全部回复
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销售费用-办公费 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,没有全国统一的发票监制章,可以入帐,但不能税前扣除 查看全部回复
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借:管理费用-业务招待费,dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
借:银行存款-美元 财务费用-汇兑损益 dai:银行存款-台币 查看全部回复
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需要有《融资租赁牌照 查看全部回复
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收到的钱一半确认为收入,按照租赁开具发票,另外一般挂其他应付款,支付的时候冲减 查看全部回复
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您是材料还是劳务构成的成本,假如您是原材料构成成本,借:原材料,dai:应付账款。借:主营业务成本,dai:原材料。如果您成本的确认还未取得发票,后续所得税需要考虑纳税调整 ! 查看全部回复
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个税是又公司代扣代缴的,您多交的这部分个税是属于员工工资薪酬部分,收到税局退回的个税,应该支付给上月未进行专项扣除而导致多缴纳的员工。 借:管理费用 dai:应付职工薪酬 应交税费-个税 收到的时候 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
上个月如果多计提,就冲回多交个税的金额 个税退回时: 借:银行存款 dai:应交税费~应交个税 计提错误的话,应调整以前分录: 借:应交税费~应交个人所得税 dai:应付职工薪酬~工资 将扣除员工的部分工资返还员工 借:应付职工薪酬~工资 dai:银行存款或现金 查看全部回复
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你好,是的 查看全部回复
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要补 查看全部回复
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好久做的税务登记? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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*现代服务*办公外包服务 查看全部回复
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你们是小规模纳税人吗,可以季度 查看全部回复
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企业进行商业折扣时,应直接按照折扣后金额确认收入;企业进行现金折扣时,折扣部分应通过“财务费用”科目进行核算;企业因售出商品质量不符合要求等原因而在售价上给予减让时,则应根据折让的金额,进行对应收入的冲减。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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