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答疑老师:Annina老师
好久买的车? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
你好,如果分工明确,财务部门管帐,固定资产实物归办公室或其他部门管理,但财务部门要参与实物盘点 查看全部回复
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业务真实可以报销,自然人处买的500以下的,可以所得税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
你好 查看全部回复
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你好,借货按购进,还货按销售 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
如果是借款,子公司借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
建议你用白条入账处理,是最安全最真实的。如果用其它办法处理,无非是让他把报销的款原路退回再私户处理,再有,就是另找发票替代这个白条。后面的处理涉及造假。权衡一下。 查看全部回复
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你得知道流水是业务,才知道怎么做账 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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这些完全和实收资本沾不上边,属于乱做,建议重新建账 查看全部回复
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充值的时候借:银行存款 1000 dai:预收账款 1000,确认收入的时候:借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项。消费的时候把消费金额换算成实际的现金金额,确认收入 查看全部回复
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如果是公司的员工就可以报销 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
同学你支付电费可以挂预付账款,收到电费发票,借管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
允许 查看全部回复
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同学,经办人需要正常报销单上签字的 查看全部回复
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这个是要看企业大小的,主办会计就是一个人做帐然后审核的 查看全部回复
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答疑老师:甜甜老师
您好,您说的稽核人员具体是做什么工作内容呢,是单位的稽核人员还是? 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
如果是冲原材料或库存商品的暂估成本可以作以下会计分录: 借:原材料或库存商品负数 dai:应付账款~暂估款负数 查看全部回复
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你好,是计提少了还是申报错了或者做帐错了,查不到原因的调账基本是错的 查看全部回复
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例如,小规模纳税人,不考虑优惠政策,适用优惠税率1%,那么卖出去商品100元,收入就是100/1.01=99.01元,增值税税额100-99.01=0.99元 这个99.01就是收入。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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