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答疑老师:Annina老师
借管理费用-办公费,dai银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:悠悠老师
差额部分先分个人和公司应承担部分。个人部分增加其他应收款,届时在工资或其他方式收回。 公司增加部分。 借:管理费用---职工薪酬(公司承担部分) 借:其他应收款---社保(个人部分) dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,是的 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
你好,可以的。总公司接收分公司的应收账款账务处理:借:应收账款——铵分公司给的欠款单位设明细 dai:其他应收款(冲原总公司拨给分公司的款作的科目) 分公司移交给总公司的应收账款账务处理:借:其他应收款(冲原收到总公司拨款作的科目) dai:应收账款——欠款单位设明细) 查看全部回复
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有股东借款的做借款 查看全部回复
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回答一的问题:只要销售了,不论是销售给公司还是个人,无论是否签订合同,都要交相应的税。销售给个人的,今后可以以小规模公司的身份销售,如果情况允许。 查看全部回复
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借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,dai其他应付款-老板,借其他应付款-老板,dai银行存款 查看全部回复
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借;营业外支出 dai;其他应付款-法人 找红十字会给你们开具捐赠专用票据 查看全部回复
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你好,按实际业务根据会计准则进行帐务处理,按税法规定申报缴纳税款,如果有税会差异进行差异调整 查看全部回复
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答疑老师:甜甜老师
您好,这个看双方的协商及具体业务,两种方式都可以,如果作为投资款注意转款用途注明是投资款 查看全部回复
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内账主要是反应真实的业务,外账呢主要是给税局查看的,交税用的。外账主要注意开具发票的一定要入账,而且注意不要和内账搞混了。 查看全部回复
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不可以,根据《国务院关于修改《中华人民共和国发票管理办法》的决定》(中华人民共和国国务院令第587号)第二十二条规定:"开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章. 任何单位和个人不得有下列虚开发票行为: (一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票." 按照此规定,不得为他人、为自己、让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票. 查看全部回复
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可以的同学,你这样做是没有问题的 查看全部回复
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丁字账中需要填期初余额 查看全部回复
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服务业 查看全部回复
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这个是不可以的,同学 查看全部回复
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同学这个是你们的收入,记入主营业务收入 查看全部回复
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你好,二级科目主要是对一级科目的分类,不是固定的,经常发生的业务,你可以单独设置一个二级科目,方便查账。除了有明确规定的科目,其他二级及以下的科目都可以自己设置 查看全部回复
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你们公司财务不能平账 查看全部回复
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企业有有形动产租赁的业务 查看全部回复
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