正在加载...老师以当期的利润总额弥补以前年度的亏损的账务处理#建筑工程#
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刚接回外账,查到2019年的账务有做一笔暂估固定资产106194.7元,挂了应付账款,没有计提折旧,净值还是原价,现在就是我想处理掉应该怎么做账呢,是直接减少固定资产原值,同时冲掉之前会计分录吗#工业制造#
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销项税怎么结转?减去进项的差额缴增值税,差额怎么做分录?#服务业#
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