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答疑老师:Annina老师
有相关税费种的可以直接开票 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
借:其他应收款 dai:银行存款 发票来了借:预付账款 dai:其他应收款 查看全部回复
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可以,你们只要是合理换算一下,将来能解释通就行 查看全部回复
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不用减去合理损耗的部分 查看全部回复
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答疑老师:归老师
怎么跨月了 上月开的发票 本月做账。一般只要不跨年问题不大呀。 查看全部回复
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可以记在招待费里面 查看全部回复
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这个具体是干嘛用的?工作中用到的吗? 查看全部回复
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想缴费的话,需要等缴费以后再减员 查看全部回复
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答疑老师:小黑
你这个设置,只要公司领导同意就可以 查看全部回复
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对,一般都是在月底计提的 查看全部回复
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金额大吗 查看全部回复
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对的,不抵扣就形成留抵税额 查看全部回复
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计入其他业务收入 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
土地成本 查看全部回复
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差额不大,次月调整就可以。 查看全部回复
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借预付账款-油卡6000,营业外支出350,dai现金6350 查看全部回复
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12000记入到固定资产,剩下300元没票的记入费用,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
如果业务实际发生了,但是一直没有收到发票这么做是没问题的 查看全部回复
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赔偿的支出记入到营业外支出 查看全部回复
先坐到待处理财产损益 查明原因再做后续处理 查看全部回复
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公众号:会计宝
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