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答疑老师:哈哈老师
差的这个几分钱通过营业外收支调整就行 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
您好,请问新公司与旧公司是什么关系? 查看全部回复
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借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
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普票可以,普票不入账也行的,不像专票必须入账抵扣的 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
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实际花了多少就报销多少 查看全部回复
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你们收到的钱 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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电子发票不能作废 只能开红字 查看全部回复
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开销售红字折让发票 查看全部回复
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把弄错部分,记入4分即可 查看全部回复
这个是需要加入到其他收入里面交税的 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
你是受托方。收取的是加工费。料是委托方,只需登记备案。不需做帐。 查看全部回复
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其他应付款科目核算 查看全部回复
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不影响原来的帐务处理。接着做。 查看全部回复
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同一凭证同一科目(明细科目也相同)可以汇总填一列的。只是有些科目相同,摘要不同,汇总填一列查阅不方便而已。 查看全部回复
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让员工私下先付,然后等公户能用了再给员工报销 查看全部回复
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您好,计入管理费用-其他 查看全部回复
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转账可以,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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您好,不能 查看全部回复
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公众号:会计宝
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