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答疑老师:归老师
什么行业? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
上面的账记错了 查看全部回复
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对,内账就是要反应真实的交易情况,即使是没有发票,也要入账,收据也可以入账。 查看全部回复
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答疑老师:王老师
借:应收账款-某某患者,dai:应收账款-医保局 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
签借款合同,约定利息 查看全部回复
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会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
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是 查看全部回复
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您看一下当时那个会计收这笔钱的时候是怎么做的? 查看全部回复
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可以暂估入账,等到发票来了的时候再把暂估冲销了就行 查看全部回复
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您好,您是想要关于财务印鉴章的管理规定是吗? 查看全部回复
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您好,土地是需要计入到无形资产中的,不能记入到在建工程。 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
您好 需要预提 查看全部回复
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您好,车子是在公司名下是吗? 查看全部回复
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您好,您说的监管是指的什么?是指的是报销的时候怎么区别吗? 查看全部回复
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这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
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您好,这笔投入包装款是什么呢?是和老板的借款呢?还是老板注入的资本呢? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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您好,进货发票伟到的话,先暂估入账,等发票来了的时候再把暂估冲掉,按照发票的金额做账。 查看全部回复
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可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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