登录/注册
答疑老师:哈哈老师
应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
问答已结束!
浏览:7929 0赞 0评论 收藏
不会的,你上个月不是做的dai方应付账款吗,这个月再冲回来不正好这笔应付账款就没了吗 查看全部回复
浏览:7632 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Annina老师
根据上月工资或者近3个月工资数据测算 查看全部回复
浏览:7614 0赞 0评论 收藏
您好,工会经费dai方计入应付职工薪酬科目。 查看全部回复
浏览:22122 0赞 0评论 收藏
入账是可以入账,但是意义不大,因为这些收据不能在税前扣除,需要纳税调增。 查看全部回复
浏览:7425 0赞 0评论 收藏
首先看老板想审核哪方面的资料,如果是财务方面的话,是老板自己看吗? 查看全部回复
浏览:7686 0赞 0评论 收藏
您好,利息少计提的话,可以把少计提的部分补提上就可以了。 查看全部回复
浏览:11709 0赞 0评论 收藏
交接的时候一定要把现有的资料写交接单,这样能够分清责任。代账会计还是很好做的,因为只做外账,只需要负责记账报税就行了,一般不会有其他乱七八糟的事情 查看全部回复
浏览:12051 0赞 0评论 收藏
这个需要看实际情况,如果是实收资本需要做到实收资本,还需要做出资的变更,如果是借款就记入到往来款。 查看全部回复
浏览:8127 0赞 0评论 收藏
九月份还是需要做账进收入的,然后10月份开了红字发票再把之前做的分录红冲了,再做正确的分录 查看全部回复
浏览:7731 0赞 0评论 收藏
可以调账的,需要找出挂账的原因,才能决定怎么调账。 查看全部回复
浏览:11421 0赞 0评论 收藏
借:银行存款 dai:主营业务收入 销项税 没开票 申报的时候做无票收入 查看全部回复
浏览:8847 0赞 0评论 收藏
酒店开物业费的发票? 查看全部回复
浏览:11916 0赞 0评论 收藏
手续齐全,业务真实,银行账户直接报销就行。 查看全部回复
浏览:11799 0赞 0评论 收藏
借:银行存款5000 dai:应收账款2000(昨天应收) 应收账款1000(前天应收) 今天的2000记入相应科目 查看全部回复
浏览:8577 0赞 0评论 收藏
配合做结算,准备开票资料,结算资料,盘点工程物资等等 查看全部回复
浏览:9000 0赞 0评论 收藏
看具体业务,如果一笔100万的收入,相应的有劳务成本,是需要结转的 查看全部回复
浏览:10458 0赞 0评论 收藏
先完成老会计没有完成的任务,注意往来科目核对,每个月工作上报的重要时点和工作内容,理顺公司业务模式等等 查看全部回复
浏览:8667 0赞 0评论 收藏
答疑老师:李伟老师
你们之前收到一个现金,现在客户又给你们打对公户1万,那么你们多收钱了, 原路退回就可以了 查看全部回复
浏览:9324 0赞 0评论 收藏
您好,新手会计可以边工作,边考证,理论和实操一起学习。 查看全部回复
浏览:7236 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载