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答疑老师:王苗苗老师
借 固定资产清理 1000000 累计折旧 2000000 dai 固定资产 3000000 借 银行存款等 2900000 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 借 固定资产清理 dai 资产处置损益 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
你好,请问有什么问题需要咨询呢 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
您好,具体计提什么账款,详细业务是什么 查看全部回复
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借 银行存款 dai 预收账款 应交税费应交增值税销项 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你好,是按照后面4个月的收入来预算的 查看全部回复
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公司是有自己的工会组织吗 查看全部回复
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留底税额不用做特别处理,抵减销项税额时,账上的留底余额会减少 查看全部回复
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在的 查看全部回复
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您好,这些记入到固定资产里面 查看全部回复
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车险计入管理费用-车辆费用/车险 查看全部回复
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您好,具体什么问题 查看全部回复
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职工吃饭的材料计入福利费 查看全部回复
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根据不同的部门计入管理费用/销售费用-办公费 查看全部回复
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返利,是什么返利 查看全部回复
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那我之前收到A公司投入的资金需要按比例做账吗?需要的 查看全部回复
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答疑老师:小米
你们是哪个公司 查看全部回复
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给别人赠送冷饮计入业务招待费 查看全部回复
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公司是销售方还是购买方 查看全部回复
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您好,付出去的时候怎么做账的呢 查看全部回复
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公众号:会计宝
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