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答疑老师:小智
你好,收到来料时,不需要做会计分录,只对“受托加工来料”备查科目中对应的材料明细账进行数额登记。 发生的受托产品加工费、人工费等: 借:主营业务成本(其他业务支出) dai:银行存款(或应付职工薪酬等) 收到加工费时: 借:银行存款 dai:主营业务收入(或其他业务收入) 应交税费-应交增值税(销项) 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
招待费 查看全部回复
答疑老师:若鱼老师
装修金额不大的话可以选择直接进管理费用,金额较大的话可以先计入待摊费用,然后每期摊销至管理费用即可 查看全部回复
答疑老师:陈米老师
投资款可以计入“长期股权投资—某某厂” 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
答疑老师:悠悠老师
固定资产账务不处理。只是使用者不同,在固定资产登记使用本上注明。 查看全部回复
借:资产减值损失 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:其他应收款 查看全部回复
借:生产成本 dai:制造费用 查看全部回复
答疑老师:归老师
只要连续12个月或者4个季度收入不超过500 去税局申请就可以 查看全部回复
答疑老师:李可可
做其他业务收入 查看全部回复
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答疑老师:易老师
借:应付职工薪酬,dai:银行存款等 查看全部回复
答疑老师:patience
企业是出租方还是承租方 查看全部回复
应付账款-暂估是什么意思 查看全部回复
答疑老师:高老师
可以 查看全部回复
答疑老师:杨老师
借:管理费用-加油费(或者销售费用) 管理费用-业务招待费(或者销售费用) dai:银行存款 查看全部回复
销售费用-工资 查看全部回复
答疑老师:Yan
答疑老师:小福老师
同学 你好 查看全部回复
是的 查看全部回复
答疑老师:而已老师
您好,应付职工薪酬-职工福利费 查看全部回复
公众号:会计宝
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