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答疑老师:小小
挂生产成本 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:绾绾
支付社保 借管理费用-社保费 1万 其他应收款-员工社保 5千 dai银行存款 1.5万 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
是什么原因要进项转出? 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
建议重开 查看全部回复
答疑老师:刘老师
跟对方单位协商 查看全部回复
当月计提工资,次月发放申报就可以 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
开票出去:借:应收账款,dai:主营业务收入,应交税费一应交增值税(小规模纳税人)/应交税费一应交增值税一销项税额(一般纳税人)。 查看全部回复
答疑老师:张老师
不一样 查看全部回复
答疑老师:筱粒老师
借:银行存款,dai:其他应付款 查看全部回复
钱最好走公户 查看全部回复
答疑老师:杨老师
正常应该做待摊费用,金额不大你直接一次性进管理费用也可以,没什么影响 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
跨年了,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
答疑老师:甘老师
合同、身份证等材料 查看全部回复
是什么赔偿款 查看全部回复
内容不符,不能当材料入账 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
按照时间先后顺序做凭证号就可以。 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
方向反了 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
支付的时候你是借应付账款dai银行,每个月摊销的时候借:管理费用/制造费用 dai:应付账款 ,没有发票的,汇算清缴的时候做纳税调增就好了 查看全部回复
借 银行存款等 dai 主营业务收入-未开发票 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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您好,是提供运输服务一方吗 查看全部回复
公众号:会计宝
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