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答疑老师:木言
为啥不开发票,以后也不开了吗? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
借福利费,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:清岚
成本在计提工资时可以根据实际业务计入相关科目 查看全部回复
答疑老师:莹老师
你的实际业务是什么,摘要就写什么 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,去年没有暂估入帐吧 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
记到管理费用-其他/服务费 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
1.归公司的话可以这么做 2.一般会借:银行存款 借:财务费用(负数) 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
多扣员工的应该归还给员工 查看全部回复
答疑老师:孙老师
如果对方没有认证抵扣,可以要回来后作废 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
你们是公司还是个体? 查看全部回复
为什么要退回,通常都是到期后才会退回 查看全部回复
答疑老师:甘老师
售出数量多,还是退货数量多? 查看全部回复
一般都是当月报销当月 查看全部回复
其他应收是资产,将来时要收回来的。其他应付款是负债,将来是要付出去的,所以这个应该用其他应付款 查看全部回复
答疑老师:归老师
公司的车辆么? 公司的车辆在使用时填写领用单 直接进费用或者成本就可以 查看全部回复
答疑老师:小黑
借:其他应付款 dai实收资本 查看全部回复
借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:andy老师
你说的是同一客户吗 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
借管理费用福利费 dai应付职工薪酬 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
如果是使用的企业会计准则的话,通过以前年度损益调整处理,如果涉及补税的,同时更正2019年的年报,补缴税款,滞纳金,罚款等 查看全部回复
公众号:会计宝
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