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答疑老师:甘老师
这个没有多大影响的,如果近期和公司没有什么劳动纠纷,可以不用纠结这个转账备注的字眼 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:归老师
不是需要单独设置一个科目,管理费用下设置个二姐科目,月末的时候 借:管理费用-研发支出 dai:研发支出-费用化支出。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
集装箱是工地上使用吗? 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可能是你开通了无卡交易功能,建议你咨询一下开户行 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
没问题,这个不影响使用的 查看全部回复
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答疑老师:小小
送给客户是业务招待费,送给员工是职工福利费 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
自2020年5月1日至2023年12月31日,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,改为减按0.5%征收增值税。二手车,是指从办理完注册登记手续至达到国家强制报废标准之前进行交易并转移所有权的车辆,具体范围按照国务院商务主管部门出台的二手车流通管理办法执行。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
您好,确实有已经入账的收入,下一期需要开票的,可以先冲销入账时的记账凭证,再开具发票重新做收入。同时,在开票当期,在报税系统内做适当调整,怎么调整要咨询下当地税务机关,即:冲减无票收入,增加开票收入。 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你好 有相关加盟的合同证明业务吗 。 如果有这个是可以入账务的 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
如果是研发部门与研发相关的水电费和办公费是可以计入研发费用加计扣除的 查看全部回复
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是以法人名义借的款,款项直接发放给法人的吗? 查看全部回复
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答疑老师:patience
定期的银行存款还应该继续在“银行存款”科目中核算 查看全部回复
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①转入清理 借:固定资产清理 固定资产减值准备 累计折旧 dai:固定资产 ②发生清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款 应交税费 ③残料收入 借:银行存款 dai:固定资产清理 ④保险赔偿 借:其他应收款(银行存款) dai:固定资产清理 ⑤清理损益处理 借方余额 借:营业外支出-处置非流动资产损失 dai:固定资产清理 dai方余额 借:固定资产清理 dai:营业外收入-处置非流动资产利得 查看全部回复
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可以冲减调整到统一的科目 借:应收账款 dai:应付账款(根据抵消的余额确定挂应收还是应付) 查看全部回复
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是的 正确 查看全部回复
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这个需要看您怎么签订合同的,合同里没有包含塔吊司机工资的话就需要单独签订用工合同。 查看全部回复
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看银行规定,快的,1个工作日,也有3个工作日的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
增值税是价外税,不影响损益,其实结转和不结转都是可以的,只要增值税算对,账上好核对就可以 查看全部回复
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购入 借:库存商品 进项dai dai:银行存款 销售出去 借银行存款 dai主营业务收入 应交税费 借主营业务成本 dai库存商品就 跟你们自己购买的存货一样做。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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