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答疑老师:高老师
收入少收钱? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
周转材料的摊销方法有是一次摊销法,五五摊销法和分次摊销法 查看全部回复
答疑老师:Leaf
少支付的是折扣还是什么 查看全部回复
答疑老师:刘老师
是的, 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
需要记入到福利费 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
是不能使用了么 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
应收应该是对应下家(客户),应付是对应上家(供应商) 查看全部回复
答疑老师:andy老师
和有发票的分录一样 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
只要其余股东认可就没问题 查看全部回复
答疑老师:甘老师
思路如下:企业规模与地位、产品的定价与成本、成本核算、职工薪酬,主要的成本最近价格趋势等 查看全部回复
计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 其他应收款--扣个人社保(个人部分) dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
你们发票开具的项目是什么? 查看全部回复
答疑老师:孙老师
你好,需要做转出处理 查看全部回复
直接可以分清用到a的、用到b的是直接材料 查看全部回复
那就是往来借款呀,需要还款的 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
可以 查看全部回复
职工工资吗? 查看全部回复
答疑老师:张老师
应该按照包含分公司后的合并报表中的净利润计算 查看全部回复
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这个你们双方就应收账款分别核对一下就行了,双方的数字分别核对一下 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借固定资产一房子,dai应收帐款 查看全部回复
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