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答疑老师:王苗苗老师
若奖品属于明确的绩效奖励或奖金性质,可计入“应付职工薪酬-奖金或奖励”科目 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
会的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你好,门的使用期限一般超过一年,所以计入到固定资产更合适一些。 查看全部回复
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答疑老师:易老师
你是哪个公司 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
配送费是销售的时候发生的吗 查看全部回复
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您好,会计分录如下 借:库存商品/原材料 (完税价+关税+运费等) 借:应交税费—应交增值税(进项税额) (缴款书税额) dai:银行存款 (总支付金额) 查看全部回复
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计提社保,借管理费用等 公司部分 dai应付职工薪酬-社保 缴纳社保,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai 银行存款 查看全部回复
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你好,营业执照和银行账户已经注销了,就没有了,不能再重新启用,只能再去重新注册了 查看全部回复
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计提了三笔存货跌价准备是吗? 查看全部回复
收到7月的电费发票应计入7月,不应该计入8月的产品生产成本 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你好,具体什么问题呢 查看全部回复
您好,如果公司的利润不足弥补亏损,那就是利润为零,也就不需要缴纳企业所得税的。 查看全部回复
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能卖出去吗?还有没有价值呢 查看全部回复
答疑老师:wam
是采购方? 查看全部回复
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如果2月取得发票的话,款项还没支付,借 相关成本费用 应交税费-应交增值税进项 dai 应付账款。3月1号打款时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
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您好,如果金额不大可以记入办公费,如果金额不小,还是记入管理费用搬迁费更合适 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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出差前是有预支款项吗 查看全部回复
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您好,没有发票正常入账 查看全部回复
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- 费用类业务(如12月采购服务未付款、未开票) 会计分录: 借:管理费用/销售费用/主营业务成本等 dai:应付账款—暂估 - 费用类冲销+入账 ① 冲销12月暂估分录: 借:管理费用/销售费用等(红字) dai:应付账款—暂估(红字) ② 按1月发票金额入账: 借:管理费用/销售费用等 dai:银行存款 查看全部回复
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