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答疑老师:清岚
是的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Harry老师
你是开票方还是收票方 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
是结转至利润的 查看全部回复
答疑老师:石老师
借:投资收益 dai:长期股权投资 无偿转让印花税为零 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
一般的都是结合材料预算表开材料发票走账 查看全部回复
可以的,多余的现金存到公司基本户 查看全部回复
借劳务成本-技术服务费,dai应付账款/银行存款 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
从往来转到成本费用里面,把往来款平了 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,可以暂估入账,收到发票后红冲暂估,按发票内容金额入账 查看全部回复
答疑老师:patience
可以的 查看全部回复
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答疑老师:周老师
事业单位么 查看全部回复
利润5万只能分给5万,多余银行转账算给股东发工资或者股东借款 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
如果是符合资本化确认条件的,记成本中,如果是不符合资本化,先计研发费用费用化中,后期转到管理费用研发费用中 查看全部回复
金额不变的话,不用做处理,你到时写个情况说明附在凭证后面 查看全部回复
不可以 查看全部回复
答疑老师:小福老师
年底最后一个月做账,正常的做帐方式与平常一样,但是年底最后一个月着重考虑年底扎帐的事,还有第二年做所得税汇算清缴的事,需要对全年所有的帐务做一个整理,有没有违反财经纪律和税务要求的帐务,如果发现了就需要做调整分录。 查看全部回复
收到保险费:借:银行存款 dai:其他应付款 退回客户保险费:借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:venus老师
这个0.5就是挂在其他应收款—法人身上 查看全部回复
安全作业人员是员工吗? 查看全部回复
不需要,具体可以再跟当地税务核实一下 查看全部回复
公众号:会计宝
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