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答疑老师:哈哈老师
开票,借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 免征增值税 借应交税费应交增值税 dai营业外收入 查看全部回复
问答已结束!
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您好,这张发票你们入账抵扣进项了吗? 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,账务不需要调整。 影响损益的,所得税汇算调增就可以 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
通常需要办理跨区域涉税报验手续,但是每个省份的要求可能不同,具体的建议向当地税务机关确认具体要求。我了解到的大部分同市不同县,建筑服务不需要跨区域开,还是建议跟主管税务部门再核实一下 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
开数电票 查看全部回复
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公司销售二手车要申报增值税的 查看全部回复
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你好,您得和代账沟通一下,看看这些余额是正确 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不需要填增值税,计入企业所得即可 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
计入管理费用-福利费 查看全部回复
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逐份填写: 如果你正在填写每一份独立的应税凭证,如买卖合同、借款合同等,应填写“1”。 合并汇总填写: 如果你需要合并多份应税凭证,例如将几份内容相似的合同合并在一起,只需填写合并后的数量。 查看全部回复
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可以申报的 查看全部回复
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16999+2400=19,399 查看全部回复
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是的,需要先倒着做更正处理,然后再正着重新申报一遍 查看全部回复
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看情况,比如说业务取消了,可以让对方红冲 查看全部回复
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有真实的服务费支出吗 查看全部回复
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不需要了 查看全部回复
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设备和服务能区分的要区分确认收入并申报税,区分不了的从高适用增值税 查看全部回复
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您好,可以的,比如说提供服务往往没有成本 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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您好,站在公司角度来说,肯定正常缴纳的,因为个税并不是公司负担的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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