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答疑老师:哈哈老师
对,需要进项税额转出 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
预缴企业所得税按照(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率(符合小型微利企业按照优惠后的算)-预缴的企业所得税 如果有固定资产一次性税前扣除或其他情形的,需要单独考虑 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
分摊比例没填 查看全部回复
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答疑老师:patience
参考上面的图片,名称是劳务派遣,选差额计税 查看全部回复
答疑老师:小小
需要 查看全部回复
答疑老师:许老师
是的 查看全部回复
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需要交 查看全部回复
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让供应商复印后盖发票专用章和公章给你们 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
是哪一问不理解? 查看全部回复
答疑老师:杨老师
你们开红字信息表给供应商,让供应商开红票 查看全部回复
不是,应该是多少税率就开多少税率 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
进口的话有发票吗? 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
您好,单位如果没有请会计师事务所进行企业所得税汇算清缴审计,那就要你自己分析填列了,进电子税务局系统,基础信息表填好之后,勾选一些与单位相关的附表,逐个按要求填,系统也会提示先填哪些,有点复杂。 查看全部回复
答疑老师:高老师
留抵退税金额是需要申报的,既然申报了,自已会不知道? 查看全部回复
给员工发工资要及时申报个税 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
企业所得税是根据你的收入减去成本费用后,再乘以相应税率 查看全部回复
您说的第什么税? 查看全部回复
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专票是在申请一般纳税人前取得么 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
没有开票,增值税及附加税那里点进申报表,销售额填0,进项按实际填,保存申报即可 查看全部回复
答疑老师:清岚
稍等,老师看下你的问题 查看全部回复
公众号:会计宝
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