正在加载...你好,请问供应商在2024年冲红了一张2023年的发票,导致我们公司2023年的利润增加了,但是因为已经到了2024年的年度申报了,增加的这笔利润我需要缴税吗?具体怎么处理?#建筑工程#
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2023年度缺的材料票最迟24年5月底开进来吗。和我们做23年财报审计有关系吗#房地产#
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我公司是一般纳税人,小微企业,1-11月份所有税都是减半征收的,但是12月份利润已经超过300万了,那我12月份就要把所得税按照一整年的25%来补提,我想问那增值税和附加税需要吗#其他行业#
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一般纳税人要报哪几种税#其他行业#
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老师您好,我们是小规模纳税人,2025年第一季度已经申报了未开票收入,但是这个季度开票了,那我开具的普票和专票这个季度怎么申报呀,是第一季度已申报未开票收入开了专票,那就在专票不含税销售额一栏减去这个月开具的这张专票是吗,普票那就在其他增值税发票销售额一栏中减去开具的已申报金额转为开票收入金额是吗#服务业#
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