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答疑老师:王苗苗老师
装饰工程公司,一般涉及到增值税及附加税,印花税,个税,企业所得税等 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
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200-40=160 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
计入差旅费 查看全部回复
驻村员工跟单位间是什么关系 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,请问什么问题呢 查看全部回复
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24年的企业所得税表中是在哪里填呢,不用填 查看全部回复
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转营业外支出,同时这部分进项税额需要转出 查看全部回复
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我这个月这个销售额是 10万多点,我能用这个40多万的那个专票抵扣吗?可以的,可以有留底的 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
应该是一个通用版,一个深圳版 查看全部回复
答疑老师:甘老师
你在开票的时候可以选含税金额27218开具 查看全部回复
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您好,肯定要退的,等于是多抵了 查看全部回复
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系统上没有带出24年已经交了的企业所得税,一般都是能正常带出来的 查看全部回复
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看销售方和购买方 查看全部回复
您好,具体开的是什么呢? 查看全部回复
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借管理费用社保费(公司+个人部分) dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:李可可
意思就是商贸行业,购进的货物跟开出去的货物名称和税收编码要一一对应 查看全部回复
看你的勾选认证确认没有 查看全部回复
可以抵扣的 查看全部回复
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您好, 1.?登录电子税务局 → 我要办税 → 开票业务 → 红字发票开具 ? 2.?点 红字信息确认单录入(不要点“需对方确认”的入口) ? 3.?输入原发票代码/号码/日期,查询到那张税号错的票 ? 4.?红冲原因选:开票有误 ? 5.?提交 → 系统自动生成确认单,无需对方确认 ? 6.?确认单通过后 → 直接开红字发票(全额红冲) ? 7.?红票开好后,再开一张正确税号的蓝字票给对方 查看全部回复
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公众号:会计宝
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