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答疑老师:Icy 何
票面上和其他十万元的是没有区别的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:木言
不加点的话就是你们出税了。不过销售物品正常销售方就要承担税点的 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
可以。 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
把主表发过来 查看全部回复
答疑老师:微尘
根据实际业务,一般是现代服务文化创意服务 查看全部回复
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答疑老师:高老师
小规模开茶叶目前专票是3%,如果开普票可以免税 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
稍等 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 增值税=13-6=7 查看全部回复
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代开发票 查看全部回复
答疑老师:venus老师
你好同学,这个是增值税,你们按照对应税率填写增值税申报表 1%那个也是按不含税销售额3%填写 有个2%部分填写减征额那栏 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,可以从两方面进行筹划: 1.企业直接从业务的根本来解决成本发票的问题。没有成本发票,无外乎就是没办法从合作方或是供应商处获得,那只要企业从供应商处获取发票,那就可以很好的解决这方面的问题, 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
*文化服务*活动组织服务 查看全部回复
答疑老师:甘老师
你这边需要核实一下发票是不是确实开多了 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
5%是差额征税的吗? 查看全部回复
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你好,是的 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
增值税税收负担率=(本期应纳税额/本期应税收入)*100%,企业的税负率应视企业具体的生产经营情况及经营行业等因素确定,不是一个固定的值。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
发票对方可以一次性开给你们,但是可能多放可能不愿意一次性开这么多 查看全部回复
电子发票可以给客户看这个文件,如果还不行的话,你可以去税务局看下是否还可以核定纸质发票,如果不行的话,你也可以去税务局咨询代开发票事项。 查看全部回复
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1月15号之前要做上个季度小规模申报 查看全部回复
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答疑老师:清岚
税负=(销项税—进项税—留底税额)/不含税收入 查看全部回复
公众号:会计宝
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