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答疑老师:王苗苗老师
填主表第9,10栏 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:云峰老师
同学你好,这样应红冲后,重新开具。 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
销售使用过的固定资产需要按2%计算 查看全部回复
答疑老师:高老师
登录电子税务局,办税服务-申报事项-税收完税证明开具,选择对应的税种,日期等,点击开具,可以选择保存或者打印 查看全部回复
答疑老师:小小
加计抵减什么? 查看全部回复
答疑老师:易老师
直接去开票系统进去开红字发票 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
就是假如你是一般纳税人,你是生产性,生活性服务企业且符合加计抵减相关条件,你原来收到一张专票,票面税额6元,可以抵扣进项6元,那现在你符合加计抵减相关条件,可以享受加计抵减,可以扣进项6*1.1=6.6元 查看全部回复
答疑老师:黄仁淇
发票应当开了有问题 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
填增值税预缴申报表 查看全部回复
答疑老师:patience
税种认定看一下 查看全部回复
答疑老师:venus老师
同学你退回来的税是原来的分录红冲 查看全部回复
全部预缴是包括附加税在内的吗? 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
答疑老师:清岚
你填的数和开票系统的数不一致 查看全部回复
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开票给个人 ,收款选公户比较好 查看全部回复
答疑老师:许老师
你们把额外加的税点计入价外费用,和发票一起开具 查看全部回复
税负率=增值税/不含税收入 增值税=销项-进项-上期留抵 算出来进项税额 查看全部回复
需要申报的 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
小规模纳税人,500万以内开普票是免税的 查看全部回复
可以空白发票作废 查看全部回复
公众号:会计宝
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