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答疑老师:patience
可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
您好,看具体情况有这个业务就可以开票 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
本期应缴纳增值税=销项-进项+进项税额转出-留抵 查看全部回复
发票开的专票,而且是3%,只能按4660.19申报,不能享受减按1% 查看全部回复
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能开哪种类型的票?只要是真实的业务往来,都可以开具发票 查看全部回复
本身是免税的,所以不能抵扣进项税额 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
小规模纳税人开服务费,开专票可以选1%或3%,具体的跟对方协商 查看全部回复
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答疑老师:许老师
增值税电子普通发票里面填开 查看全部回复
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本期应交增值税=销项税额-进项税额+进项税额转出-上期留抵 查看全部回复
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您好,现在都是电子发票不能作废,只能是红冲了 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
预收账款转收入 查看全部回复
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就正常的开具,国外公司没有税号,填写纳税名称 查看全部回复
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红冲的发票,税额也是负数 查看全部回复
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这个样品是单独报关的吗,有其他的商品吗 查看全部回复
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可以的,税务局不会纠结这个问题的 查看全部回复
取得软件产业主管部门颁发的《软件产品登记证书》或著作权行政管理部门颁发的《计算机软件著作权登记证书》的软件产品,经主管税务机关审核批准,可以享受财税〔2011〕100号通知规定的增值税政策。 查看全部回复
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进项票的进项税额加起来,开出去的发票的税额加起来,然后比大小 查看全部回复
16999+2400=19,399 查看全部回复
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这由双方协商最终的含税价格也就是最后的开票总额是多少 查看全部回复
是的,普票开错了也是需要先红冲再重新开具的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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