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答疑老师:哈哈老师
不能的,这个信息技术的一般纳税人增值税税率是6% 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
他们不要就不用开具了,你们正常计入收入申报纳税即可 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
给谁买的食材 查看全部回复
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您好,现在开的专票的货物运输发票就可以抵扣进项税额 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
没有业务发生时做零申报 查看全部回复
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是销售充电桩么,按照3%减按1% 查看全部回复
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您好,可以按照差额征税开票 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
稍等 查看全部回复
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答疑老师:高老师
申报税前认证的都可以 查看全部回复
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建议退回 查看全部回复
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您好,不需要的,只要是你们能开出来红字发票就成 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,可以将一部分进项税调整至待认证进项税科目,然后次月再抵扣 查看全部回复
为什么要扣服务费 查看全部回复
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不用的 查看全部回复
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您好,二季度该交税还是需要交税的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
您好,具体合同是怎么约定的 查看全部回复
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往期申报有错误,修改报表本身没有税务风险。 查看全部回复
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修理修配劳务是13% 查看全部回复
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我们是一般纳税人,取得专票比较好,如果公司销项税额比较多,缺进项税额的话,小规模给公司开具3个点的专票比较好 查看全部回复
公众号:会计宝
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