正在加载...你好老师,小规模出口企业,开了免税普通发票,发票金额40000元,如何做销售分录,需要体现应交税费一应交增值税吗?免税普通发票,如何计算增值税,是要算不含税销售额 (40000/1.01)*0.01计算增值税,还是直接以40000乘以0.01作为应交增值税?#商业#
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我们是一家超市,这个是免税商品购进和付款的正常入账,当时9月做这个分录时候没有勾选这张进项发票,然后12月才勾选这张进项发票,然后进项发票有可抵扣税额,请问现在怎么做进项发票抵扣分录#服务业#
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我们是一家超市,这个是免税商品购进和付款的正常入账,当时9月做这个分录时候没有勾选这张进项发票,然后12月才勾选这张进项发票,然后进项发票有可抵扣税额,请问现在怎么做进项发票抵扣分录#服务业#
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小规模纳税人,本季度开票未超过30万,本月红冲了6万专票,以及开具了35500的普票,造成增值税负数534.06,请问改如何做账?普票的351元免税额照常结转进营业外收入吗?#服务业#
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老师,一季度红冲了5万的免税发票,实际一季度开票45万,增值税申报时税务要求按照45万申报,但是账务处理时没有减去5万红冲发票,按照45万做账,已经申报了所得,现在应该怎么补救处理。#其他行业#
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老师,我们一季度红冲了以前的免税发票,增值税申报时还是按照实际开票金额申报的,没有减去免税开票金额,做账时的营业收入也是按照实际金额,没有减去免税金额,这种做法对不对#其他行业#
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