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答疑老师:许老师
①预支时,借:其他应收款3000 dai:库存现金3000;②报销时,借:管理费用等 dai:其他应收款3000 dai:银行存款或库存现金 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
凭证制单、报表编制、申报纳税 查看全部回复
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月底结转成本的时候 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
可以先计入制造费用,然后分摊到这个产品的生产成本 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
收到高新技术企业认定申报奖励 借:银行存款 dai:其他收益 查看全部回复
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你们之前分录怎么做的呢 查看全部回复
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这笔钱是预收的房款还是打官司的费用? 查看全部回复
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这样做是可以的 查看全部回复
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分录没问题 查看全部回复
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按照各自承担比例自来水公司或者物业开具发票就好 查看全部回复
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意思是上月你们没收到发票就计入了费用对吧? 查看全部回复
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答疑老师:patience
流水账前面有没有写摘要,看能不能找到购进固定资产花了多少钱,问一下老板或相关知情人,固定资产大概是什么时候购进的 查看全部回复
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劳务费如果是一次性收入的,以取得该项收入为一次;属于同一项目连续性收入的,以一月内取得收入为一次。 查看全部回复
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不需要,账面实收资本就是2000万 查看全部回复
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你可以在应付账款下面新增个人二级科目 查看全部回复
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1.出售时 借:应收账款3390000 dai:主营业务收入600*5000=3000000 应交税费应交增值税销项税额3000000*0.13=390000 借:主营业务成本400*5000=2000000 dai:库存商品2000000 查看全部回复
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扣考勤后的,以企业实际承担的工资申报 查看全部回复
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除了结转成本,还需要结转期间损益,制造费用结转到生产成本,生产成本结转到完工产品,完工产品结转到库存商品等等 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
总进账等于总的收回来的钱,总出账是总花出去的钱?? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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