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答疑老师:安叔老师
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答疑老师:tammy老师
新开办企业建账套期初数据为0, 查看全部回复
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答疑老师:易老师
借其他应付款某单位错的dai其他应付款某单位对的 查看全部回复
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冲红某年某月某日多少号凭证然后红冲的发票号码也一起写上 查看全部回复
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垫付的运费挂其他应收款 查看全部回复
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正常最好通过应付职工薪酬转下,如果公司之前一致都没有通过应付职工薪酬转的,也可以如你所述去处理 查看全部回复
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借主营业务成本dai库存商品 查看全部回复
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如果是前期的计入前期工程费,如果开发过程中计入基础设施费 查看全部回复
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答疑老师:木言
借:银行存款 dai:其他应付款——工会经费 查看全部回复
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你12月收入入账了么 查看全部回复
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借其他应收款某人dai银行存款 查看全部回复
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直接当有发票入账,就是汇算清缴的时候需要调增缴纳企业所得税 查看全部回复
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员工直接报销,直接转员工账户就好了 查看全部回复
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可以先借其他应收款,dai银行存款,待采购回来报销的时候,借费用 dai其他应收款 查看全部回复
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记录工程施工—间接费用 查看全部回复
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计入委托加工物资,后附一些原材料的清单,对方的加工费清单, 查看全部回复
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借管理费用-社保费 dai银行存款 查看全部回复
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营业外收入或者支出 查看全部回复
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首先考虑的是什么原因导致太多的,账务处理错误,针对原因调整,并不是随意挂其他应收或者应付 查看全部回复
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可以计入商品成本 查看全部回复
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