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答疑老师:微尘
计提时 借:税金及附加104.4 dai:应交税费—应交车船税104.4 缴纳时 借:应交税费—应交车船税104.4 dai:银行存款104.4 查看全部回复
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答疑老师:张老师
一般是开票金额 查看全部回复
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答疑老师:高老师
借:应付职工薪酬 dai:银行存款 应交税费应-交个人所得税 查看全部回复
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答疑老师:Summer
一般由劳务派遣公司承担。 查看全部回复
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答疑老师:甜甜老师
您好,快递费计入销售费用就行,不会虚增利润的 查看全部回复
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是买的公司名下的车吗? 查看全部回复
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计提工资社保公积金,借:成本费用类科目,dai:应付职工薪酬 支付社保公积金借:应付职工薪酬,其他应收款,dai:银行存款 支付个税借:应交税费-应交个人所得税,dai:银行存款 发放工资借:应付职工薪酬,dai:其他应收款,应交税费-应交个人所得税,银行存款 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
建议用跟填写凭证的笔的颜色一样就行 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你好,因为对于亏损合同,还执行的话,标的物减值的,要先计入减值 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
根据采购合同,支付凭证入账,借材料,dai应付账款 查看全部回复
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具体什么原因呢? 查看全部回复
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借:管理费用或销售费用-通行费 dai:现金等 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
“物资采购”是老准则科目,新准则为“材料采购”。现在没有“物资采购”科目,也不使用这个科目了。 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
一般情况下,有发票才能税前扣除,没得发票可以入账,但要纳税调增 查看全部回复
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如果申报错误可以更正申报 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
入账按当天汇率入账 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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管理费用 查看全部回复
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正常做帐就好 查看全部回复
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